KURNIATI, BELINDA (2010) AUDIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PENDAPATAN DAN COSTING PADA PT. MAJU JAYA SARANA GRAFIKA. Other thesis, Prodi Akuntansi Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
06.60.0039 Belinda Kurniati COVER.pdf Download (76kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB) |
||
Text (BAB II)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) |
||
Text (BAB III)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) |
||
Text (BAB IV)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) |
||
Text (BAB V)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
06.60.0039 Belinda Kurniati DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (32kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
06.60.0039 Belinda Kurniati LAMPIRAN.pdf Download (183kB) | Preview |
Abstract
Setiap perusahaan selalu mengharapkan hasil yang terbaik dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya. Oleh karena itulah, diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien. Faktor utama yang perlu diperhatikan untuk menilai efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur perusahaan adalah mengenai kuat lemahnya pengendalian intern dalam sistem dan prosedur yang bersangkutan. PT. Maju Jaya Sarana Grafika merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang percetakan. PT. Maju Jaya Sarana Grafika menggunakan software Solitaire hampir enam tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai saat ini. Dalam kurun waktu hampir enam tahun tersebut, Solitaire yang digunakan oleh PT. Maju Jaya Sarana Grafika belum penah diperiksa atau diaudit. Meskipun sejauh ini belum terlihat bahwa perusahaan mengalami masalah-masalah yang cukup fatal dalam penggunaan Solitaire. Namun, evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi atas pengoperasian software Solitaire tetap perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau risiko sebagai upaya prevention control. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “AUDIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PENDAPATAN DAN COSTING PADA PT. MAJU JAYA SARANA GRAFIKA”.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting > Auditing |
Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Accounting |
Depositing User: | Mr Andika Margahadi |
Date Deposited: | 26 Sep 2016 02:52 |
Last Modified: | 26 Sep 2016 02:52 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/11261 |
Actions (login required)
View Item |