INDRAWATI, TAN (2009) EVALUASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERA DAN SISTEM PENGENDALIAN APLIKASI PADA PT. MEGATAMA PUTRA MULIA RANAU. Other thesis, Prodi Akuntansi Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
06.60.0030 Tan Indarwati COVER.pdf Download (65kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
06.60.0030 Tan Indarwati BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB) |
||
Text (BAB II)
06.60.0030 Tan Indarwati BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) |
||
Text (BAB III)
06.60.0030 Tan Indarwati BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB) |
||
Text (BAB IV)
06.60.0030 Tan Indarwati BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) |
||
Text (BAB V)
06.60.0030 Tan Indarwati BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
06.60.0030 Tan Indarwati DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (36kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
06.60.0030 Tan Indarwati LAMPIRAN.pdf Download (81kB) | Preview |
Abstract
PT Megatama Putra Mulia Ranau merupakan suatu perusahaan dagang yang bergerak di bidang perdagangan khususnya bahan kimia. Perusahaan memiliki empat kegiatan operasional yaitu : siklus penjualan, siklus pembelian, siklus sumber daya manusia, dan siklus keuangan. Sejak awal berdirinya perusahaan, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern perusahaan dan tidak ada internal auditor sehingga dalam penelitian ini, Penulis ingin melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian aplikasi pada PT Megatama Putra Mulia Ranau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian aplikasi perusahaan melalui survey awal, tanya jawab, dokumentasi dan menyebarkan kuesioner. Hasil kuesioner dan data-data tersebut dievaluasi dengan cara membandingkan terhadap teori-teori mengenai sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian aplikasi yang seharusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada siklus penjualan dan siklus keuangan perusahaan, serta sistem pengendalian aplikasi pada siklus keuangan telah berjalan efektif karena pelaksanaannya telah sesuai dengan teori-teori dan kebijakan yang berlaku si perusahaan. Sedangkan sistem pengendalian intern pada siklus pembelian dan siklus sumber daya manusia belum berjalan secara efektif karena masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting > Auditing |
Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Accounting |
Depositing User: | Mr Andika Margahadi |
Date Deposited: | 26 Sep 2016 02:55 |
Last Modified: | 26 Sep 2016 02:55 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/11241 |
Actions (login required)
View Item |