EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENDAPATAN PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

Handayani, Rizma Oktavia (2017) EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENDAPATAN PADA PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img] Text (COVER)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI - COVER.pdf

Download (385kB)
[img] Text (BAB I)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI -BAB I.pdf

Download (182kB)
[img] Text (BAB II)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI - BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (261kB)
[img] Text (BAB III)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI - BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (146kB)
[img] Text (BAB IV)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI - BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (988kB)
[img] Text (BAB V)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI - BAB V.pdf

Download (123kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (267kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
13.60.0104 RIZMA OKTAVIA HANDAYANI - LAMPIRAN.pdf

Download (9MB)

Abstract

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan mengembangkan suatu tugas seperti pembuatan laporan keuangan (LK). Sistem Informasi Akuntansi meliputi beragam aktifitas yang berkaitan dengan siklus dalam perusahaan. Salah satu siklus yang digunakan adalah siklus pendapatan (revenue cycle). Siklus pendapatan adalah unsur penting dalam perusahaan, karena pendapatan faktor penentu untuk melihat besarnya laba yang diperoleh, sehingga perusahaan membutuhkan adanya sistem informasi yang handal atas siklus pendapatan. Namun, didalam SIA memiliki kebijakan dan pengendalian internal yang berbeda-beda. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem informasi akuntan (SIA) khusunya siklus pendapatan memenuhi kriteria unsur-unsur sistem pengendalian internal (SPI) atau tidak. Sistem pengendalian internal (SPI) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang handal dan akurat, mendorong dan memperbaiki aktivitas organisasi, dan mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal digolongkan menjadi dua jenis yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. PDAM Tirta Moedal merupakan perusahaan yang menjadi objek dalan penelitian ini dengan teknik wawancara. Perusahaan menerapkan SIA dengan menggunakan bantuan software “Lipper”. Perusahaan telah dituntut memiliki sistem pengendalian internal untuk mengurangi human error, meningkat pelayanan customer, dan menyediakan laporan-laporan yang terkait dengan siklus pendapatan yang akurat dan tepat waktu.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting > Accounting Information System
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Accounting
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 21 Jan 2020 03:24
Last Modified: 24 Nov 2021 02:08
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20606

Actions (login required)

View Item View Item