AUDIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PENDAPATAN DAN COSTING PADA PT. MAJU JAYA SARANA GRAFIKA

KURNIATI, BELINDA (2010) AUDIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PENDAPATAN DAN COSTING PADA PT. MAJU JAYA SARANA GRAFIKA. Other thesis, Prodi Akuntansi Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
06.60.0039 Belinda Kurniati COVER.pdf

Download (76kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (139kB)
[img] Text (BAB II)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (206kB)
[img] Text (BAB III)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (170kB)
[img] Text (BAB IV)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (147kB)
[img] Text (BAB V)
06.60.0039 Belinda Kurniati BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (36kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
06.60.0039 Belinda Kurniati DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (32kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
06.60.0039 Belinda Kurniati LAMPIRAN.pdf

Download (183kB) | Preview

Abstract

Setiap perusahaan selalu mengharapkan hasil yang terbaik dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya. Oleh karena itulah, diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien. Faktor utama yang perlu diperhatikan untuk menilai efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur perusahaan adalah mengenai kuat lemahnya pengendalian intern dalam sistem dan prosedur yang bersangkutan. PT. Maju Jaya Sarana Grafika merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang percetakan. PT. Maju Jaya Sarana Grafika menggunakan software Solitaire hampir enam tahun yaitu sejak tahun 2004 sampai saat ini. Dalam kurun waktu hampir enam tahun tersebut, Solitaire yang digunakan oleh PT. Maju Jaya Sarana Grafika belum penah diperiksa atau diaudit. Meskipun sejauh ini belum terlihat bahwa perusahaan mengalami masalah-masalah yang cukup fatal dalam penggunaan Solitaire. Namun, evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi atas pengoperasian software Solitaire tetap perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau risiko sebagai upaya prevention control. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “AUDIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PENDAPATAN DAN COSTING PADA PT. MAJU JAYA SARANA GRAFIKA”.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting > Auditing
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Accounting
Depositing User: Mr Andika Margahadi
Date Deposited: 26 Sep 2016 02:52
Last Modified: 26 Sep 2016 02:52
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/11261

Actions (login required)

View Item View Item