EVALUASI SISTEM PENJUALAN & PIUTANG UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA BAGIAN PENJUALAN & PIUTANG PT BATU RUSA

Susanto, Adeline (2012) EVALUASI SISTEM PENJUALAN & PIUTANG UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA BAGIAN PENJUALAN & PIUTANG PT BATU RUSA. Other thesis, Prodi Akuntansi Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
07.60.0041 Adeline Susanto COVER.pdf

Download (186kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
07.60.0041 Adeline Susanto BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (148kB)
[img] Text (BAB II Available Document Only in Library of Soegijapranata Catholic University)
07.60.0041 Adeline Susanto BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (140kB)
[img] Text (BAB III Available Document Only in Library of Soegijapranata Catholic University)
07.60.0041 Adeline Susanto BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (109kB)
[img] Text (BAB IV Available Document Only in Library of Soegijapranata Catholic University)
07.60.0041 Adeline Susanto BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (157kB)
[img] Text (BAB V)
07.60.0041 Adeline Susanto BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (87kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
07.60.0041 Adeline Susanto DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (84kB) | Preview

Abstract

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan harus melakukan pengendalian. Pengendalian yang diterapkan harus memberi manfaat, dalam hal ini mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasi. Pengendalian tersebut juga bertujuan agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan seharusnya. Pengendalian yang dimadsud adalah pengendalian intern terhadap penjualan dan piutang usaha. Penelitian dilakukan di PT BATU RUSA yang beralamat di Jalan Madukoro A-16 Semarang dengan menggunakan uji kualitatif terhadap kuesioner pengendalian penjualan dan piutang usaha yang mengacu pada kerangka kerja pada unsur-unsur pengendalian intern. Manfaat dilakukan penelitian ini diantaranya bisa mengetahui proses internal, sistem prosedur organisasi yang belum optimal sehingga bisa membantu organisasi untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektitas operasi agar bisa sesuai dengan visi dan misi perusahaa

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management > 657 Accounting > Financial reports
Divisions: Faculty of Economics and Business > Department of Accounting
Depositing User: Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited: 30 Jun 2016 06:33
Last Modified: 30 Jun 2016 06:33
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/10320

Actions (login required)

View Item View Item